Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 04090007
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONTRATO Nº2024.05.27-0 [...]
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70,90 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02060048
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME A LICITAÇÃO N°27.03.2025.001- E CONTRA [...]
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1.026,95 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 03090005
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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33 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E DESENVOLIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO N°27.03.2025.0 [...]
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1.251,41 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 03090006
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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33 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO N°23.06.202 [...]
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482,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 22080015
19.582.658/0001-87
COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA ? ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM VIRTUDE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PSICÓLOGO NO DIA 27/08/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIR [...]
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524,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 15090001
19.582.658/0001-87
COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS LTDA ? ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS AO 1º ENCONTRO DO NUCA - NÚCLEO DA CIDADANIA DO ADOLESCENTE NO DIA 17/09/2025 VINCULADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCI [...]
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612,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010303
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA [...]
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50,53 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010303
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA [...]
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50,53 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29090001
22.739.613/0001-88
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA), E SERVIÇOS POSTAGEM DE PACOTE CONTENDO OS CERTIFI [...]
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60,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010230
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS [...]
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113,21 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010108
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS [...]
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72,94 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 06080007
63.546.469/0001-40
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA
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26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM QUARTO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, PARA EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PERFORMACE, JUNTAMENTE COM O INSTRUTOR DE PASSARELA REFERENTE Á MISS, MISTER E MINI MISS [...]
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2.368,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01040039
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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33 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE S [...]
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40,54 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 18070001
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE,
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1.349,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02050028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010114, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA [...]
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17.809,07 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02050028, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA [...]
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5.690,73 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01070087
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010132, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANO [...]
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6.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01040061
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 03030034, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
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12.498,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANT [...]
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1.500,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010140, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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169,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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3.776,67 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040101, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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607,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010155
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO CAPS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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3.402,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060113
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPORÁRIO)
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010174, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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13.786,01 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 07020031
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPORÁRIO)
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 02010175/E, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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4.712,63 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01040077
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010335, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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16.538,89 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090104
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 01040077, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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67.905,84 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01070104
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010336, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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38.511,68 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010211
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA [...]
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990,69 |
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