Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
19/08/2025 |
22070025
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONTRATO Nº2024.05.27-0040
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
19/08/2025 |
22070024
GSM CENTER LTDA ME
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO N °2024.05 [...]
|
LIQUIDADO |
843,90 |
|
19/08/2025 |
22070023
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (EMEF BENEDITA ALBUQUERQUE) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
57.990,00 |
|
19/08/2025 |
22070022
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE FREITAS) JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
57.990,00 |
|
19/08/2025 |
22070019
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (ESCOLA PROF. PAULO BERTOLDO DUARTE) JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
57.990,00 |
|
19/08/2025 |
22070018
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (EMEF NOSSA SENHORA DA PAZ) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
57.990,00 |
|
19/08/2025 |
22070017
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (EMEF MENEZES PIMENTEL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
57.990,00 |
|
19/08/2025 |
22070016
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (ESCOLA DONA LIVRAMENTO ARAUJO) JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
146.830,00 |
|
19/08/2025 |
22070015
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (CEI DR. OTÁVIO LOBO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
146.830,00 |
|
19/08/2025 |
22070014
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (COLÉGIO MUNICIPAL QUITERIENSE) JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
146.830,00 |
|
19/08/2025 |
22070013
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (ESCOLA EMTI MARIA ALMERINDA JUCÁ MAGALHÃES) JUNTO [...]
|
PAGO |
146.830,00 |
|
19/08/2025 |
22070012
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (ESCOLA DEPUTADO CHICO FIGUEIREDO) JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
146.830,00 |
|
19/08/2025 |
22070011
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (CEI JOSÉ MARQUES DE SOUSA) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
146.830,00 |
|
19/08/2025 |
22070010
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (ESCOLA GUSTAVO RODRIGUES ROSA) JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
73.415,00 |
|
19/08/2025 |
22070009
J A S NEGOCIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO BOM É SER CRIANÇA - PARQUE INFANTIS PROJETADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS/CRECHES (EMEF JOÃO RODRIGUES PINTO) JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
146.830,00 |
|
19/08/2025 |
21070009
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº23.06.2025.001-- E CONTRATO Nº21.07.2025.001
|
LIQUIDADO |
5.992,20 |
|
19/08/2025 |
19080005
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, VOLKSWAGEM-POLO TRACK DE PLACA: TIK-8F09, VOLKSWAGEM-POLO TRACK DE PLACA:TIJ-0H08, M [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
19/08/2025 |
19080004
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOIO DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
446,80 |
|
19/08/2025 |
19080003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20251706673, REFERENTE A SONDAGEM A PERGUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO E DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES DE CONTRUÇÃO DE 50 (CIQUE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
19/08/2025 |
19080003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20251706673, REFERENTE A SONDAGEM A PERGUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO E DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES DE CONTRUÇÃO DE 50 (CIQUE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
19/08/2025 |
19080002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20251706669, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CIQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS ( [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
19/08/2025 |
19080002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº CE20251706669, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CIQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS ( [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
19/08/2025 |
19080001
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONTRATO Nº2024.05. [...]
|
LIQUIDADO |
402,30 |
|
19/08/2025 |
19080001
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONTRATO Nº2024.05. [...]
|
EMPENHADO |
402,30 |
|
19/08/2025 |
16070015
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA, CONTRATO Nº02 [...]
|
PAGO |
29.762,70 |
|
19/08/2025 |
12080030
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
19/08/2025 |
12080026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
19/08/2025 |
12080015
ODONTO MEDIC
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PORTÁTIL PARA DEMANDAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.280725-SESA E CONTRATO Nº01.110825-SESA.
|
LIQUIDADO |
34.973,75 |
|
19/08/2025 |
10070019
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANT [...]
|
PAGO |
335,10 |
|
19/08/2025 |
10060008
OFTALMOCLINICA DR. LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDON
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRI [...]
|
PAGO |
18.174,03 |
|
19/08/2025 |
07080010
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL E DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CRAS LISIEUX E [...]
|
LIQUIDADO |
2.409,00 |
|
19/08/2025 |
04080042
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº23.06.2025.001-- E CONTRATO Nº2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.288,45 |
|
19/08/2025 |
04080041
GSM CENTER LTDA ME
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº27.03.2025.001- E CONTRATO Nº14.05.001.2025
|
LIQUIDADO |
4.162,14 |
|
19/08/2025 |
02060166
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA ORIGINÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2023.00033634-3, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA QUITÉRIA, CONFO [...]
|
PAGO |
38.999,04 |
|
19/08/2025 |
02060166
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA ORIGINÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2023.00033634-3, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA QUITÉRIA, CONFO [...]
|
PAGO |
5.412,52 |
|
19/08/2025 |
02060166
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO/E Nº 02050079, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA ORIGINÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2023.00033634-3, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID [...]
|
LIQUIDADO |
38.999,04 |
|
19/08/2025 |
02060166
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO/E Nº 02050079, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA ORIGINÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2023.00033634-3, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID [...]
|
LIQUIDADO |
5.412,52 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TERMINAL RODOVIARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035565837.
|
PAGO |
953,22 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PRAÇA JOSE ERNANI (BOA VIDA). REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035624949.
|
PAGO |
2.182,82 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PRAÇA ANTONIO DE MESQUITA MAGALHÃES-COHAB.REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035638907.
|
PAGO |
523,14 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. ( PRAÇA DA PREFEITURA - INSCRIÇÃO N° 0035595574).
|
PAGO |
313,05 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CISTERNA MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035559535.
|
PAGO |
2.561,29 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CISTERNA CINZAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035561149.
|
PAGO |
465,55 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PRAÇA QUITERIA BARBOSA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035562811.
|
PAGO |
314,68 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.(INSCRIÇÃO N°35578033 -CISTERNA PRAÇA CEL ARTHUR TIMOTEO).
|
PAGO |
485,50 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PRAÇA SENADOR POMPEU.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.N° INSCRIÇÃO 0035553677.
|
PAGO |
2.582,18 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PRAÇA ARTUR TIMOTEO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035553863.
|
PAGO |
5.966,20 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PRAÇA JOÃO MARQUES FERREIRA-MACARAÚ. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.( Nº DE INSCRIÇÃO 0066255678).
|
PAGO |
330,41 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CISTERNA NOVOS PEREIROS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035624299.
|
PAGO |
426,00 |
|
19/08/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CHAFARIZ FAZ CONTENDAS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.(INSCRIÇÃO N°0035576510).
|
PAGO |
1.924,22 |
|
19/08/2025 |
02060109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLETAÇÃO DO EMPENHO/E N°02010229, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
37,97 |
|
19/08/2025 |
02060109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLETAÇÃO DO EMPENHO/E N°02010229, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
70,16 |
|
19/08/2025 |
02050057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ANEXO DA ESCOLA DEPUTADO CHICO FIGUEREIDO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035570270.
|
PAGO |
1.693,66 |
|
19/08/2025 |
02010279
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.( PARQUE DE EXPOSIÇÔES S.Q- INSCRIÇÃO N°0035622440 )
|
PAGO |
1.022,12 |
|
19/08/2025 |
02010188
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
BASE DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035551100.
|
PAGO |
551,32 |
|
19/08/2025 |
02010188
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO HOSPITAL M J F LEITE PMSQ. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035552530.
|
PAGO |
270,60 |
|
19/08/2025 |
02010188
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PMSQ HOSPITAL DE CAMPANHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. Nº DE INSCRIÇÃO 0035632240.
|
PAGO |
135,30 |
|
19/08/2025 |
02010149
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.INSCRIÇÃO N°0035582278.
|
PAGO |
135,30 |
|
19/08/2025 |
02010080
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
PARQUE ECOLOGICO. REFERENTE AO MES DE JULHO. Nº DE INSCRIÇÃO 0035604166.
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PAGO |
1.726,12 |
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19/08/2025 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO Nº DE INSCRIÇÃO 0035586249.
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PAGO |
931,33 |
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