lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19040006 - DATA: 19/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19040006
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 54.269,00
Fornecedor: AUTO POSTO QUITERIENSE LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.512.127/0001-83
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 01.190423-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOES URBANOS DE SANTA QUITÉRIA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000154/23 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2023 015 2023 3.428,39
11/05/2023 33 2023 3.758,15
24/05/2023 047 2023 4.514,66
01/06/2023 62 2023 3.370,97
15/06/2023 076 2023 3.719,66
22/06/2023 94 2023 6.911,77
Quantidade: 6 Valor total: 25.703,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/05/2023 04050015 2023 3.428,39
12/05/2023 12050004 2023 3.758,15
19/06/2023 19060013 2023 3.719,66
02/06/2023 02060027 2023 3.370,97
03/07/2023 03070012 2023 6.911,77
Quantidade: 5 Valor total: 21.188,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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