lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010119
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/02/2024 2024 1.900,54
01/02/2024 2024 11.408,18
11/03/2024 2024 14.873,53
12/03/2024 104393327 2024 1.603,56
23/04/2024 2024 1.485,08
Quantidade: 5 Valor total: 31.270,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2024 14020002 2024 11.408,18
21/02/2024 21020013 2024 1.900,54
18/03/2024 18030028 2024 1.603,56
20/03/2024 20030029 2024 14.873,53
24/04/2024 24040051 2024 1.485,08
Quantidade: 5 Valor total: 31.270,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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