lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010026
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.038 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA NASF
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2024 2024 22.473,36
22/02/2024 2024 27.109,00
27/03/2024 2024 1.000,00
29/04/2024 2024 25.492,00
29/04/2024 2024 1.355,73
28/06/2024 2024 36.568,92
30/07/2024 2024 33.810,67
Quantidade: 7 Valor total: 147.809,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 30010012 2024 22.473,36
06/02/2024 06020054 2024 2.190,32
22/02/2024 22020033 2024 27.109,00
05/04/2024 05040073 2024 1.000,00
30/04/2024 30040015 2024 25.492,00
10/05/2024 10050040 2024 1.355,73
28/06/2024 28060058 2024 36.568,92
31/07/2024 31070080 2024 33.810,67
Quantidade: 8 Valor total: 150.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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