lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010069 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010069
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 170.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2024 2024 32.307,68
27/03/2024 2024 30.253,08
27/03/2024 2024 2.119,20
29/04/2024 2024 35.121,72
29/05/2024 2024 32.899,08
25/06/2024 2024 8.246,76
Quantidade: 6 Valor total: 140.947,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2024 06020057 2024 1.412,00
22/02/2024 22020074 2024 32.307,68
28/03/2024 28030007 2024 30.253,08
05/04/2024 05040053 2024 2.119,20
30/04/2024 30040165 2024 35.121,72
29/05/2024 29050120 2024 32.899,08
26/06/2024 26060007 2024 8.246,76
Quantidade: 7 Valor total: 142.359,52
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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