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EMPENHO: 22020018 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020018
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 5.811,20
Fornecedor: R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 40.560.312/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.100522-SEPLA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR, RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01.100522-SEPLA, CONTRATO Nº 0119/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.22-0003.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/04/2024 562 2024 5.811,20
Quantidade: 1 Valor total: 5.811,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2024 29040012 2024 5.811,20
Quantidade: 1 Valor total: 5.811,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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