lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010001
Data: 22/01/2024
Valor: R$ 1.604,90
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(BASE DO SAMÚ) DE SANTA QUITERIA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/01/2024 2024 1.604,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.604,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/01/2024 25010007 2024 1.604,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.604,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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